企業(yè)銷售貨物后由于客戶未按照合同規(guī)定時(shí)間付款,收取了客戶11.3萬(wàn)元違約金,如何做賬?稅務(wù)如何處理?
1. 由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,銷售方向購(gòu)買方收取的違約金屬于增值稅上的價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)按照貨物銷售來適用稅率繳納增值稅。
2.違約金賬務(wù)處理如下:
借:銀行存款 11.3萬(wàn)元
貸:營(yíng)業(yè)外收入-違約金 10萬(wàn)元
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.3萬(wàn)元
3.稅務(wù)如何處理
由于違約金屬于價(jià)外費(fèi)用范疇,屬于增值稅銷售額的組成部分,因此這11.3萬(wàn)元屬于銷售商品的價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)選擇與所銷售的商品相同的稅收編碼開票,按照與商品貨物相同的稅率即13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
1、價(jià)外費(fèi)用,有價(jià)才有外,價(jià)和外是一起的。
2、也就是價(jià)外費(fèi)用的基本前提是有價(jià),也就是有業(yè)務(wù)發(fā)生了。
3、若是一項(xiàng)業(yè)務(wù)根本就沒有發(fā)生,也就是根本沒有價(jià),那就不存在外,即便是收取了一定費(fèi)用如違約金等,也不屬于價(jià)外費(fèi)用了,無(wú)需開票、無(wú)需繳納增值稅。
既然價(jià)格需要開具票據(jù),價(jià)外費(fèi)用也要開具票據(jù)。而且需要跟價(jià)格的稅收分類編碼一致,跟價(jià)格一樣的稅目和適用稅率。
甲公司這個(gè)月客戶由于延期支付了109萬(wàn)元的建筑工程款,按照合同約定,向客戶收取了延期付款的利息收入10900元。
屬于價(jià)外費(fèi)用,按照建筑服務(wù)適用9%稅率繳納增值稅。
稅目:建筑服務(wù)-延期付款利息,也就是價(jià)外費(fèi)用跟主價(jià)格使用同一個(gè)編碼開具票據(jù)。
對(duì)于屬于價(jià)外費(fèi)用的違約金,應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)稅行為的不同,收款方將違約金作為合同價(jià)款的一部分,票據(jù)需要給付款方。
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