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無票收入會(huì)計(jì)分錄怎么做(無票收入的賬務(wù)處理)

日期:2023-04-18 17:26:54      點(diǎn)擊:

無票收入會(huì)計(jì)分錄怎么做?

一、無票入賬

稅務(wù)上是可以不開發(fā)票的,但是收入要申報(bào)納稅在表一中無票收入中填寫。

確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄為:

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

二、上個(gè)月無票收入的賬務(wù)處理

(1)先做一筆沖銷上月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入本月已開票。

會(huì)計(jì)分錄-------借:銀行存款(紅字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)

(2) 根據(jù)開具的發(fā)票入賬:

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

(3)納稅申報(bào)時(shí),在表一 中無票收入填負(fù)數(shù)就行了,如果上個(gè)月無票收入和本月開票金額一致,無須填報(bào)。

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