審計人員在審計項目實施之后,依據(jù)經(jīng)過核實的審計證據(jù)形成審計結(jié)論和建議,出具審計報告。那么,審計報告應(yīng)包含哪些內(nèi)容,以及要注意哪些方面呢?
一、審計報告格式
首先,審計報告必須是正式、規(guī)范的書面報告,應(yīng)包含標(biāo)題、編號、收件人、正文、附件、簽章和報告日期。
二、審計報告正文
審計報告的正文是核心內(nèi)容,一般包括審計概況、審計依據(jù)、審計程序、審計結(jié)論和審計建議。為了突出審計重點,可以在審計報告正文之前,撰寫一張報告摘要,摘要是對正文內(nèi)容的提煉與總結(jié),摘要應(yīng)該用詞精煉、突出重點。
三、附件
如果審計報告附有附件,那么附件應(yīng)包括對審計過程與審計發(fā)現(xiàn)的必要的具體說明、被審計方的反饋意見等。
四、注意事項
審計報告的撰寫應(yīng)該注意以下幾點:
報告內(nèi)容應(yīng)該客觀、完整、清晰、及時,審計建議應(yīng)該具有建設(shè)性及重要性 報告內(nèi)容應(yīng)該層次清晰、重點突出 審計報告要向被審計方征求反饋意見 報告應(yīng)具備復(fù)核環(huán)節(jié)。復(fù)核工作由部門負責(zé)人或指定的審計人員負責(zé)。 五、審計報告送達
審計報告要報送給管理層與被審計方,報送要規(guī)范。電子報送應(yīng)該使用部門公共郵箱。紙質(zhì)文件的報送應(yīng)裝文件袋并密封送達。
六、保密管理
審計報告應(yīng)該遵循保密機制,避免泄漏企業(yè)機密,損害企業(yè)相關(guān)利益。除非特別需要,審計報告應(yīng)該杜絕外部機構(gòu)和人員使用。內(nèi)部人員借閱必須嚴格遵守保密資料的借閱規(guī)定。審計報告應(yīng)該納入審計檔案,按照相關(guān)規(guī)定,對其電子檔案與紙質(zhì)檔案進行妥善管理。
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