增值稅是一種以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額為計(jì)稅依據(jù)的流轉(zhuǎn)稅。原則上,增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)、勞務(wù)服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)的新價(jià)值或附加值征收的流轉(zhuǎn)稅。
增值稅專票抵扣怎么算?
增值稅專票的含義是指進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅相抵消,即增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。企業(yè)在納稅申報(bào)時(shí),使用購買商品時(shí)獲得的增值稅專票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)抵扣,可以少繳增值稅。增值稅票據(jù)是一般納稅人開具的票據(jù)。經(jīng)認(rèn)證后,可作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣購買貨物時(shí)繳納的增值稅。財(cái)務(wù)人員需要在線勾選認(rèn)證平臺(tái),選擇需要認(rèn)證的票據(jù),完成認(rèn)證確認(rèn)后才能抵。
例如,當(dāng)月購買的貨物金額為1萬元,專票上的稅額為1300元。這1300是可以抵扣的部分。如果銷售金額為11000元,則專用發(fā)票上的稅額為1430元,應(yīng)納稅額為1430-1300=130元。
增值稅專票由稅務(wù)部門設(shè)計(jì)印制,僅限于一般納稅人使用,專票不僅是納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要會(huì)計(jì)憑證,也是銷貨方納稅義務(wù)和買方進(jìn)項(xiàng)稅的法律證明;是增值稅計(jì)算管理中重要的決定性法律專票。
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